发布日期:2023-04-04  来源:  作者:食品论坛网友 18844737126 分享
核心提示:brcgs内审频次评估表

条款

细分条款

风险评估

 

l-过程/活动产生非预期结果的可能性

s-过程/活动产生非预期结果带来的影响

d-过程/活动过去的审核表现

综合风险值

p=l*s d

责任部门

审核频次

1

1.1高级管理层承诺与不断改善

           

1.2组织结构、责任和管理权限

           

2

2.1haccp 食品安全小组

           

2.2前提方案

           

2.3-2.13 haccp计划

           

3

3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求

           

3.4内部审核

           

3.5-3.6供应商和产品规格

           

3.7纠正和预防措施

           

3.8不合格产品控制

4.12 废弃物和废弃物处置

           

3.9可追溯性

           

3.10 投诉受理

           

3.11 突发事件管理、产品撤回和召回

           

4

4.1-4.2 安保和食品防护

           

4.3-4.4 布局、产品流和区域规划

           

4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体

           

4.6-4.6 设备和设备维护

           

4.8员工设施

           

4.9 化学和物理污染产品的控制: 原辅料

           

4.10.异物检测和清除设备

           

4.11内务管理和卫生

           

4.14 害虫管理

           

4.15-4.16 贮藏设施和运输

           

5

5.1产品设计/开发

           

5.2产品标签

           

5.3过敏原管理

           

5.4产品真伪、承诺和产销链

           

5.5产品包装

           

5.6-5.7产品检查,现场产品检验和实验室分析、产品放行

           

6

6.1-6.3过程控制

           

6.4测量和监控设备的校准和控制

           

7

7.1-7.4 培训、人员卫生、医疗检查和防护服

           

评估

难度

l-过程/活动产生非预期结果的可能性

高-3分,中-2分,低-1分

综合风险值

p=l*s d

s-过程/活动产生非预期结果带来的影响

严重-3分,中度-2分,轻微-1分

审核频次判定规则

(1)1至3时,一年一审; 

(2)4至p至9时,一年二审;

(3)10至p至15时,一年三审;

(4)16至p至19时,一年四审

d-过程/活动过去的审核表现

提出严重不符合项10分;曾提出一般不符合项5分,曾提出观察项3分;未发现不符合项0分

编辑:foodqm

 
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